Artikel einem festen Lieferanten zuordnen

Wenn ein Artikel immer bei einem bestimmten Lieferanten bestellt werden soll, haben Sie die Möglichkeit diesem einen festen Lieferanten zu hinterlegen.

1. Möglichkeit


Warenwirtschaft -> Artikel mit festen Lieferant

Sie wählen die Taste F4 Artikelstamm. Im Artikelstamm wählen Sie den gewünschten Artikel und übernehmen ihn mit dem Button Wähle.

 

Das folgende Auswahlfenster öffnet sich. In diesem wählen Sie den Lieferanten mit dem Leuchtbalken aus und bestätigen die Auswahl mit dem Button Speichern.

Der Artikel ist nun einem festen Lieferanten zugewiesen und wird ab jetzt nur noch diesem Lieferanten zugeordnet.

2. Möglichkeit


Pharmainfo -> Arikelstamm

Über den Artikelstamm rufen Sie den Artikel wie gewohnt auf.

Durch Betätigen der Tasten Shift+ F1 FestLief öffnet sich folgendes Auswahlfenster:

In diesem wählen Sie den Lieferanten mit dem Leuchtbalken und bestätigen die Auswahl mit dem Button Speichern.

Der Artikel ist nun einen festen Lieferanten zugewiesen und wird ab jetzt nur noch diesem Lieferanten zugeordnet.


Bestellbuchung, Bestellung, Großhandel, Lieferanten

Apothekendefekte auswerten

Auswertung -> Apothekendefekte

Hier können Sie anhand der Kundenbestellungen Ihre Defektquote ermitteln und entscheiden, ob es sinnvoll wäre Artikel ans Lager zu legen.

Im Auswahlbereich können Sie nun den Betrachtungszeitraum auswählen sowie die Mindestanzahl der Kundenbestellungen (Mindestdefektanzahl).
Wichtig ist hier auch das Feld “GH für Bestellung” zu befüllen, da Sie hier die Möglichkeit haben aus dieser Liste zu bestellen.

Nachdem Sie den Start- Button betätigt haben erfolgt die Auflistung sowie die Defektquote oben rechts

Über die Ihnen bekannten F- Tasten stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung, wie z. B.

dort öffnet sich der Dialog, in dem Sie Ihre Bestellmenge eintragen können.

 

 

 

in der Auflistung wird Ihnen die bestellte Menge in GELB angezeigt.

Sobald Sie auf die Taste F10 Buchen klicken gehen die Artikel automatisch in den von Ihnen ausgewählten Großhandelsauftrag.

 

 

 

Doppelten Auftrag entfernen

Warenwirtschaft –> Auftragsbearbeitung

Haben Sie einen Auftrag in der Auftragsbearbeitung der versehentlich doppelt übertragen bzw. erstellt wurde, können Sie diesen mit ein paar einfachen Schritte entfernen.

Entsprechenden Auftrag mit F10 Wählen öffnen

Shift F3 – BuGlobal (Buchungskennzeichen Global)

L-Löschung auswählen

Mit OK-Button bestätigen

F10 – Buchen


Auftragsbearbeitung, Bestellung, Wareneingang